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阿坝州住房公积金管理中心2022年部门预算公开表格及预算编制说明

发布时间:2022-01-20
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来源:州住房公积金管理中心
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部门(单位)名称

2022年部门预算


20221 20

目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

1.主要职能。

1) 贯彻执行国家、省、州住房公积金管理有关法律、法规和方针、政策,起草阿坝州行政区域内住房公积金管理有关规范性文件等,拟订有关政策并组织实施;负责全州住房公积金的管理运作。

2) 编制、执行住房公积金归集、使用计划,编制计划执行情况报告。

3) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
4) 审批住房公积金的提取、使用。

5) 负责住房公积金的核算。
6) 负责住房公积金的保值、 增值和归还。
7) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
8) 完成州委、 州政府交办的其他任务。

2.机构情况。

阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心(简称州公积金管理中心)为州人民政府直属正县级公益一类事业单位,挂阿坝州住房公积金管理委员会办公室(简称州公积金管理委会办公室)牌子。内设综合科、政策法规稽核科、归集提取科、信贷科、资金运营管理科、直属部、马尔康管理部、汶川管理部、理县管理部、茂县管理部、松潘管理部、黑水管理部、九寨沟管理部、阿坝管理部、若尔盖管理部、红原管理部、壤塘管理部、金川管理部、小金管理部等19个机构。

(二)2022年重点工作

做好2022年公积金工作,要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握“三新”,提高政治“三力”,坚持稳中求进工作总基调,落实中央、省州关于公积金改革和发展决策部署,推进事业持续健康发展,更好服务“一州两区三家园”建设。

2022年,中心将重点做好五方面工作。一是加强政策业务宣传,精准引导达标企业缴纳公积金,争取全年归集资金19亿元。二是坚持应提尽提,保障职工购房、租房、还贷等住房消费类需求,提取公积金11亿元。三是坚持应贷尽贷,引导职工理性消费、合理负债,发放公积金贷款4亿元。四是坚持管理与服务并重,以问题为导向,不断提高管理服务质量。五是全面加强党的建设,持续深化作风建设,展现新气象,实现新作为。

二、部门预算单位构成

   州住房公积金属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中:行政单位0个;参照公务员法管理的事业单位0个;其他事业单位1个。

三、 收支预算情况说明

按照综合预算的原则,州住房公积金所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1571.39万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出167.99万元,卫生健康支出80.26万元,住房保障支出1323.13万元。州住房公积金2022年收支总预算1571.39万元, 比2021年收支预算总数减少40.88万元,主要原因:其中2022社会保障和就业支出增加7.63万元,卫生健康支出增加21.74万元,住房保障支出减少70.26万元。

   (一)收入预算情况
  州住房公积金2022年收入预算
1571.39万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1571.39万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%
  (二)支出预算情况
  
州住房公积金2022年支出预算
1571.39万元,其中:基本支出1313.41万元,占83.58%;项目支出257.98万元,占16.42% 

四、财政拨款收支预算情况说明

州住房公积金2022年财政拨款收支总预算1571.39万元,2021年财政拨款收支总预算减少40.88万元,主要原因:1、社会保障和就业支出增加7.63万元,2、卫生健康支出增加21.74万元,3、住房保障支出减少70.26万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1571.39万元,上年结转财政拨款资金0万元 ;
  支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出
167.99万元,卫生健康支出80.26万元,住房保障支出1323.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

州住房公积金2022年一般公共预算当年拨款1571.39万元,比2021年预算数减少40.88万元,主要原因:1、社会保障和就业支出增加7.63万元,2、卫生健康支出增加21.74万元,3、住房保障支出减少70.26万元。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  
一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出167.99万元,占10.69%;医疗卫生与计划生育支出80.26万元,占5.11%;住房保障支出1323.13万元,占84.20%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05),2022年预算数为119.99万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老院保险费支出。
  2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06),202
2年预算数为48.00万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   3.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02),2022年预算数为43.95万元,主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99),2022年预算数为36.31万元,主要用于反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

   5.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01),2022年预算数为118.18万元,主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   6.住房保障支出(221)城乡社区住宅(03)住房公积金管理(02),2022年预算数为1204.95万元,主要用于反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

州住房公积金2022年一般公共预算基本支出1571.39万元,其中:人员经费1142.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费170.43万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州住房公积金2022年“三公”经费财政拨款预算数17.24万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.84万元,公务用车购置及运行维护费14.4万元。
 (一)202
2年因公出国(境)经费0万元。

 (二)2022年公务接待费2.84万元。较2021年预算经费2.95万元减少0.11万元,增长率-3.87%

(三)2022年公务用车购置及运行维护费14.4万元。较2021年预算经费14.4万元减少0.00%

八、政府性基金预算支出情况说明

州住房公积金2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2021年预算经费0万元持平.

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费
 州住房公积金202
2年机关运行经费财政拨款预算为1313.41万元,比2021年预算减少20.33万元,增长-1.55%

(二)政府采购情况
  202
2年州住房公积金安排政府采购预算197.98万元,主要用于:1.住房公积金管理服务集成系统租赁使用及安全维护150万元;2.住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费47.98万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,我单位固定资产111.54万元。
 (四)绩效目标设置情况
  2022
州住房公积金通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款257.98万元。

十、名称解释
  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述
财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的
财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。


2022年单位预算
2022年01月20日
     
表1
  部门收支总表  
  单位: 金额单位:万元  
           
      预算数     预算数  
  一、一般公共预算拨款收入 1,571.39 一、一般公共服务支出    
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出    
三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出    
四、事业收入   四、公共安全支出    
五、事业单位经营收入   五、教育支出    
六、其他收入   六、科学技术支出    
    七、文化旅游体育与传媒支出    
    八、社会保障和就业支出 167.99  
    九、社会保险基金支出    
    十、卫生健康支出 80.26  
    十一、节能环保支出    
    十二、城乡社区支出    
    十三、农林水支出    
    十四、交通运输支出    
    十五、资源勘探工业信息等支出    
    十六、商业服务业等支出    
    十七、金融支出    
    十八、援助其他地区支出    
    十九、自然资源海洋气象等支出    
    二十、住房保障支出 1,323.13  
    二十一、粮油物资储备支出    
    二十二、国有资本经营预算支出    
    二十三、灾害防治及应急管理支出    
    二十四、预备费    
    二十五、其他支出    
    二十六、转移性支出    
    二十七、债务还本支出    
    二十八、债务付息支出    
    二十九、债务发行费用支出    
    三十、抗疫特别国债安排的支出    
  本 年 收 入 合 计 1,571.39 本 年 支 出 合 计 1,571.39  
  七、用事业基金弥补收支差额   三十一、事业单位结余分配    
  八、上年结转       其中:转入事业基金    
      三十二、结转下年    
  1,571.39 1,571.39  
           
        表1-1  
  单位收入总表
  单位:                     金额单位:万元  
      合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额  
  科目编码 单位代码 单位名称(科目)  
   
              1,571.39   1,571.39                  
  208 05 05 801001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.99   119.99                  
208 05 06 801001 机关事业单位职业年金缴费支出 48.00   48.00                  
210 11 02 801001 事业单位医疗 43.95   43.95                  
210 11 99 801001 其他行政事业单位医疗支出 36.31   36.31                  
221 02 01 801001 住房公积金 118.18   118.18                  
221 03 02 801001 住房公积金管理 1,204.95   1,204.95                  
                                   
            表1-2  
  单位支出总表
  单位:         金额单位:万元  
      合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出  
  科目编码 单位代码 单位名称(科目)  
   
              1,571.39 1,313.41 257.98      
  208 05 05 801001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.99 119.99        
208 05 06 801001 机关事业单位职业年金缴费支出 48.00 48.00        
210 11 02 801001 事业单位医疗 43.95 43.95        
210 11 99 801001 其他行政事业单位医疗支出 36.31 36.31        
221 02 01 801001 住房公积金 118.18 118.18        
221 03 02 801001 住房公积金管理 1,204.95 946.97 257.98      
                       
       
表2
  财政拨款收支预算总表  
  单位: 金额单位:万元  
           
      预算数     合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转  
  一、本年收入 1,571.39 一、本年支出 1,571.39 1,571.39        
   一般公共预算拨款收入 1,571.39  一般公共服务支出            
 政府性基金预算拨款收入    外交支出            
 国有资本经营预算拨款收入    国防支出            
  一、上年结转    公共安全支出            
   一般公共预算拨款收入    教育支出            
 政府性基金预算拨款收入    科学技术支出            
 国有资本经营预算拨款收入    文化旅游体育与传媒支出            
   上年财政拨款资金结转    社会保障和就业支出 167.99 167.99        
   社会保险基金支出            
   卫生健康支出 80.26 80.26        
   节能环保支出            
   城乡社区支出            
   农林水支出            
   交通运输支出            
   资源勘探工业信息等支出            
   商业服务业等支出            
   金融支出            
   援助其他地区支出            
   自然资源海洋气象等支出            
   住房保障支出 1,323.13 1,323.13        
   粮油物资储备支出            
   国有资本经营预算支出            
   灾害防治及应急管理支出            
   其他支出            
   债务付息支出            
   债务发行费用支出            
   抗疫特别国债安排的支出            
                 
                                                                              表2-1  
  财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)  
  单位:                                                                     金额单位:万元  
      总计 省级当年财政拨款安排 中央提前通知专项转移支付等 上年结转安排  
  科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 上年应返还额度结转 上年财政拨款资金结转  
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出  
            1,571.39 1,571.39 1,571.39 1,313.41 257.98                                                                  
    505   对事业单位经常性补助 1,571.31 1,571.31 1,571.31 1,313.33 257.98                                                                  
  505 01 801001  工资福利支出 1,142.90 1,142.90 1,142.90 1,142.90                                                                    
505 02 801001  商品和服务支出 428.41 428.41 428.41 170.43 257.98                                                                  
  509   对个人和家庭的补助 0.08 0.08 0.08 0.08                                                                    
  509 05 801001  离退休费 0.08 0.08 0.08 0.08                                                                    
                                                                                     
    表3  
  一般公共预算支出预算表
  单位:   金额单位:万元  
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 转移性支出 债务利息及费用支出 债务还本支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
科目编码 科目名称 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 不同级政府间转移支付 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 国内债务还本 国外债务还本 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 资本金注入 其他对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 对机关事业单位职业年金的补助 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 经常性赠与 资本性赠与 其他支出
   
            1,571.39 264.48 172.05     206.85 119.99 48.00 43.95   36.31 118.18   133.08 52.02 10.00 5.00   2.11   20.65 2.81   62.28   0.42 197.98   8.31 2.84             14.11 14.40     35.48   0.08                                                                                                                          
        社会保障和就业支出 167.99           119.99 48.00                                                                                                                                                                                                
         行政事业单位养老支出 167.99           119.99 48.00                                                                                                                                                                                                
  208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.99           119.99                                                                                                                                                                                                  
208 05 06   机关事业单位职业年金缴费支出 48.00             48.00                                                                                                                                                                                                
      卫生健康支出 80.26               43.95   36.31                                                                                                                                                                                          
         行政事业单位医疗 80.26               43.95   36.31                                                                                                                                                                                          
  210 11 02   事业单位医疗 43.95               43.95                                                                                                                                                                                              
210 11 99   其他行政事业单位医疗支出 36.31                   36.31                                                                                                                                                                                          
      住房保障支出 1,323.13 264.48 172.05     206.85           118.18   133.08 52.02 10.00 5.00   2.11   20.65 2.81   62.28   0.42 197.98   8.31 2.84             14.11 14.40     35.48   0.08                                                                                                                          
         住房改革支出 118.18                     118.18                                                                                                                                                                                        
  221 02 01   住房公积金 118.18                     118.18                                                                                                                                                                                        
       城乡社区住宅 1,204.95 264.48 172.05     206.85               133.08 52.02 10.00 5.00   2.11   20.65 2.81   62.28   0.42 197.98   8.31 2.84             14.11 14.40     35.48   0.08                                                                                                                          
  221 03 02   住房公积金管理 1,204.95 264.48 172.05     206.85               133.08 52.02 10.00 5.00   2.11   20.65 2.81   62.28   0.42 197.98   8.31 2.84             14.11 14.40     35.48   0.08                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                         
            表3-1  
  一般公共预算基本支出预算表  
  单位:   金额单位:万元  
      基本支出  
  科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 人员经费 公用经费  
 
            1,313.41 1,142.98 170.43  
      505 对事业单位经常性补助 1,313.33 1,142.90 170.43  
  505 01 50501  工资福利支出 1,142.90 1,142.90    
505 02 50502  商品和服务支出 170.43   170.43  
    509 对个人和家庭的补助 0.08 0.08    
  509 05 50905  离退休费 0.08 0.08    
                 
    表3-2  
  一般公共预算项目支出预算表
  单位: 金额单位:万元  
  科目编码 单位代码 单位名称(科目) 金额  
   
              257.98  
          住房公积金管理 257.98  
  221 03 02 801001  阿坝州住房公积金管理信息系统技术集成服务 150.00  
221 03 02 801001  住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费 47.98  
221 03 02 801001  业务宣传 10.00  
221 03 02 801001  中心及十三县市管理部专项业务费 45.00  
221 03 02 801001  法治经费 5.00  
               
              表3-3  
  一般公共预算“三公”经费支出预算表
  单位:           金额单位:万元  
  单位编码 单位名称(科目) 当年财政拨款预算安排  
  合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费  
  小计 公务用车购置费 公务用车运行费  
        17.24   14.40   14.40 2.84  
  801001 州住房公积金中心 17.24   14.40   14.40 2.84  
                   
        表4  
  政府性基金支出预算表
  单位:     金额单位:万元  
      本年政府性基金预算支出  
  科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出  
   
                     
                   
                   
              表4-1  
  政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  单位:           金额单位:万元  
  单位编码 单位名称(科目) 当年财政拨款预算安排  
  合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费  
  小计 公务用车购置费 公务用车运行费  
                     
                   
                   
        表5  
  国有资本经营预算支出预算表
  单位:     金额单位:万元  
      本年国有资本经营预算支出  
  科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出  
   
                     
                   
                   

责任编辑:李志明

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